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沐川縣檔案局2016年部門預算編制說明

發(fā)布時間:2016-04-06 信息編輯:沐川縣檔案館 字體:【

一、基本職能及主要工作

  縣檔案局基本職能是貫徹執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》及黨和國家有關(guān)檔案工作的方針、政策,統(tǒng)籌規(guī)劃全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門、企事業(yè)單位檔案工作,并依法指導、監(jiān)督、檢查,負責檔案人員隊伍建設(shè),依法收集、整理全縣重要檔案資料,開展報告保護工作,保證其完整與安全,開展館藏檔案信息資源,為全縣經(jīng)濟建設(shè)服務,承辦縣委、縣政府交辦的其它事項。

  2016年縣檔案局重點工作是加強館藏設(shè)施和檔案資源建設(shè),開辦一次檔案展覽,抓好執(zhí)法檢查,加大對檔案專業(yè)人才的引進,進一步提升數(shù)字檔案館建設(shè)工作。

二、部門概況

檔案局無下屬二級預算單位,其中參照公務員法管理的事業(yè)單位1個,無行政單位,無其他事業(yè)單位。

檔案局現(xiàn)有總編制7個,其中:參公編制7個,無行政編制,無工勤編制,無事業(yè)編制。在職人員總數(shù)6人,其中:工勤2人,參公4人,無行政人員,無長聘人員,無事業(yè)人員;離退休4人(含提前退休1人)。

三、收支預算總體情況

2016年檔案局收入預算總額為128.9萬元,其中:當年財政撥款收入128.9萬元,無上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。相應安排支出預算128.9萬元,其中:基本支出73.4萬元,項目支出55.5萬元。

四、財政撥款支出預算安排情況

  2016檔案局預算安排財政撥款支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及承擔縣上安排相關(guān)工作。其中:基本支出,是用于保障檔案局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。項目支出,是用于保障檔案局、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。

  2016檔案局預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

 ?。ㄒ唬┮话愎卜罩С?span lang="EN-US">106.4萬元,主要用于機關(guān)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出,主要包括:檔案信息化建設(shè)及檔案保管保護等支出。

  (二)社會保障和就業(yè)支出13.3萬元,主要用于機關(guān)單位退休人員支出。

(三)住房保障支出6.7萬元,用于機關(guān)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。

(四)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.5萬元,主要用于機關(guān)單位在職和退休人員的醫(yī)療保險支出

  2016年檔案局履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費,合計61.9萬元,其中機關(guān)公用經(jīng)費4.9萬元,公務用車運行維護費1.5萬元,部門項目經(jīng)費55.5萬元。

五、三公經(jīng)費財政撥款預算安排情況

2016年,檔案局三公經(jīng)費財政撥款預算數(shù)3.4萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費0萬元,公務接待費1.9萬元,公務用車購置及運行維護費1.5萬元。

(一)因公出國(境)經(jīng)費。2016檔案局無出國出境計劃安排。

(二)公務接待費。2016年檔案局安排公務接待費預算1.9萬元,較2015年預算持平。

  (三)公務用車購置及運行維護費。2016年檔案局安排公車購置及運行維護費1.5萬元,其中:部門無購置經(jīng)費、公車運行維護費1.5萬元,較2015年預算持平。2016年無新購車計劃,其中:無轎車、越野車、客車購置計劃,單位無車輛保有量計劃。

附件:1.收支預算總表

2.一般公共預算支出表

3.政府性基金預算支出表

4.項目支出預算表

5.“三公經(jīng)費財政撥款預算表

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