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沐川縣歸僑僑眷聯合會2025年預算公開

發(fā)布時間:2025-02-24 信息編輯:沐川縣歸僑僑眷聯合會 字體:【

沐川縣歸僑僑眷聯合會

2025年部門預算











目  錄

一、基本職能及主要工作
二、部門預算單位構成
三、收支預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經營預算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
一、基本職能及主要工作
(一)沐川縣歸僑僑眷聯合會職能簡介。
(一)在縣委領導下,依法按照《中華全國歸國華僑聯合會章程》開展工作,宣傳貫徹黨和政府關于統(tǒng)戰(zhàn)和僑務工作的方針、政策。
    (二)建立并更新僑界人士信息庫,負責歸僑、僑眷、基層僑聯組織和海外華僑、華人及其社團(包括港澳臺地區(qū))的聯誼聯絡、團結、服務和維護僑益工作,為歸僑、僑眷舉辦企事業(yè)和海外僑胞投資、科技文化交流提供政策咨詢和服務。
    (三)組織開展涉僑文化交流活動,實施有關華文教育項目;負責涉僑捐贈事務、貧困歸僑僑眷幫扶工作;配合有關部門推薦僑界人大代表、政協(xié)委員人選,并做好聯絡服務工作。
    (四)承擔縣委、縣政府和上級部門交辦的其他工作。
(二)沐川縣歸僑僑眷聯合會職能簡介2025年重點工作。
(一)強化政策宣傳。
(二)持續(xù)走訪慰問。
(三)繼續(xù)摸底統(tǒng)計。
(四)做好信訪工作。
(五)強化協(xié)調聯系。
(六)積極招商引資。

二、部門預算單位構成
沐川縣歸僑僑眷聯合會,列入縣委領導的群團組織序列,歸口縣委統(tǒng)戰(zhàn)部管理。核定縣僑聯事業(yè)編4名,其中,主席1名(正科級)。下屬二級預算單位0個,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。主要包括:
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,沐川縣僑聯所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入66.3萬元;支出包括:一般公共服務支出50.59萬元、社會保障和就業(yè)支出7.11萬元、衛(wèi)生健康支出2.84萬元、住房保障支出5.75萬元。沐川縣僑聯2025年收支預算總數66.3萬元,比2024年收支預算總數增加1.03萬元,主要原因是工資基數上漲。
(一)收入預算情況
沐川縣僑聯2025年收入預算66.3萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入66.3萬元,占100%;
(二)支出預算情況
沐川縣僑聯2025年支出預算66.3萬元,其中:基本支出63.8萬元,占96%;項目支出2.5萬元,占4%。
四、財政撥款收支預算情況說明
沐川縣僑聯2025年財政撥款收支預算總數66.3萬元,比2024年財政撥款收支預算總數增加1.03萬元,主要原因是工資基數上漲。
收入包括:本年一般公共預算撥款收入66.3萬元、支出包括:一般公共服務支出50.59萬元、社會保障和就業(yè)支出7.11萬元、衛(wèi)生健康支出2.84萬元、住房保障支出5.75萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
沐川縣僑聯2025年一般公共預算當年撥款66.3萬元,比2024年預算數增加1.03萬元,主要原因是工資基數上漲。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出50.59元,占76%;社會保障和就業(yè)支出7.11萬元,占11%、衛(wèi)生健康支出2.84萬元,占4%、住房保障支出5.75萬元,占9%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(類)華僑事務(款)事業(yè)運行(項)2025年預算數為50.59萬元,主要用于:保障機關事業(yè)單位正常運轉,履行職能。
2.一般公共服務(類)華僑事務(款)僑眷慰問和救濟(項)2025年預算數為萬元2.5,主要用于:僑眷慰問和困難僑眷救濟等。
3. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2025年預算數為6.77萬元,主要用于:部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
4. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2025年預算數為2.58萬元,主要用于:行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
5. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2025年預算數為5.75萬元,主要用于:單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
6. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)2025年預算數為0.26萬元,主要用于:部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。

六、一般公共預算基本支出情況說明
沐川縣僑聯2025年一般公共預算基本支出63.8萬元,其中:
人員經費58.04萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、基礎性績效、獎勵性績效、基本績效工資。
公用經費5.76萬元,主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、工會費、福利費、公務接待費。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
沐川縣僑聯2025年“三公”經費財政撥款預算數0.15萬元,其中:公務接待費0.15萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。2025年縣級年初部門預算暫不編列因公出國(境)經費。執(zhí)行中,縣級部門確需執(zhí)行出國(境)任務和計劃的,按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經費。
(一)公務接待費較2024年與2024年預算持平。
2025年公務接待費計劃用于市僑聯巡查日常工作。
(二)公務用車購置及運行維護費較2024年預算下降0。
單位現有公務用車0輛,其中:轎車0輛,旅行車(含商務車)0輛,越野車0輛,大型客、貨車0輛。
2025年安排公務用車購置費0萬元,擬購置公務用車0輛,其中:轎車0輛,旅行車(含商務車)0輛,越野車0輛,大型客、貨車0輛。
2025年安排公務用車運行維護費0萬元,用于0輛公務用車……(燃油、維修、保險)等方面支出,主要保障...(具體業(yè)務工作)等工作開展。
八、政府性基金預算支出情況說明
沐川縣僑聯2025年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經營預算情況說明
。
沐川縣僑聯2025年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費情況
2025年,沐川縣僑聯機關運行經費財政撥款預算為5.76萬元,比2023年預算增加0.85萬元,增長14%。主要原因是福利費上漲。
(二)政府采購情況
沐川縣僑聯2025年無政府采購項目,未安排政府采購預算。
(三)國有資產占有使用情況
沐川縣僑聯2025年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
(四)預算績效情況
2025年沐川縣僑聯開展績效目標管理的項目1個,涉及預算2.5元。其中:人員類項目0個,涉及預算0萬元;運轉類項目0個,涉及預算0萬元;特定目標類項目1個,涉及預算2.5萬元。
十一、名詞解釋
(本項必填,主要對本部門2025年部門預算公開信息中出現的專業(yè)性較強的名詞等進行解釋,以下為舉例說明。如以下未盡列的科目,請參照2025年政府收支分類科目。)
(一)財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
(三)事業(yè)單位經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。
(五)上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(六)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):指事業(yè)單位開支的離退休經費。
(七)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經費。
(八)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(九)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補記支出)。
(十)社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
(十一)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
(十二)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
(十三)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):指財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。
(十四)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(十五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十七)三公經費:納入預算管理的“三公”經費,是指部門安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅,牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。




附表目錄:
1.部門收支總表(公開表1)
1-1.部門收入總表(公開表1-1)
1-2.部門支出總表(公開表1-2)
2.財政撥款收支預算總表(公開表2)
2-1.財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)(公開
表2-1)
3.一般公共預算支出預算表(公開表3)
3-1.一般公共預算基本支出預算表(公開表3-1)
3-2.一般公共預算項目支出預算表(公開表3-2)
3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表(公開表3-3)
4.政府性基金預算支出表(公開表4)
4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表(公開
表4-1)
5.國有資本經營預算支出表(公開表5)
6.部門預算項目支出績效目標表(公開表6)
7.部門整體支出績效目標表(公開表7)
8.政府采購預算表(公開表8)
部門預算公開報表(沐川縣歸僑僑眷聯合會).xlsx

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