沐川縣茨竹鄉(xiāng)人民政府2025年部門預算公開
沐川縣茨竹鄉(xiāng)人民政府
2025年部門預算
目 錄
一、基本職能及主要工作
(一)茨竹鄉(xiāng)人民政府職能簡介。
沐川縣茨竹鄉(xiāng)人民政府為縣政府的下屬部門,掛沐川縣茨竹鄉(xiāng)人民政府牌子,負責全鄉(xiāng)的政治、經(jīng)濟、文化和社會的發(fā)展等工作。
1、 貫徹落實黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)以及上級黨委、政府的決議、決定和命令,執(zhí)行鄉(xiāng)黨委和鄉(xiāng)人民代表大會的決議,加強農(nóng)村基層政權建設,鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎。
2、組織編制本行政區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和鄉(xiāng)國土空間規(guī)劃。負責農(nóng)村基礎設施和各項公益事業(yè)建設,推進脫貧攻堅,實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,加快經(jīng)濟社會發(fā)展,改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。
3、指導農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展,推進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結構調整,促進經(jīng)濟增長、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。
4、加強農(nóng)村公共服務體系建設,抓好基礎教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、食(藥)品安全等工作,做好民政事務、殘疾、老齡、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會保障、勞動關系協(xié)調、民族宗教、退役軍人事務、統(tǒng)計等工作,促進農(nóng)村社會事業(yè)健康發(fā)展。
5、負責轄區(qū)內自然資源、生態(tài)環(huán)境保護、森林防火、防汛抗旱、糧食安全、供銷合作社等工作。
6、推進基層民主法治建設,加強普法依法治理, 指導村(居)民委員會工作,維護群眾合法權益。
7、承擔轄區(qū)平安建設、社會治安綜合治理、安全和應急管理等有關工作。負責群眾來信來訪,反映社情民意,化解矛盾糾紛,維護社會安全穩(wěn)定。
8、負責清理編制權責清單、公共服務清單事項,建立清單動態(tài)調整和公示機制,推進政務公開,接受群眾監(jiān)督,增強政府公信力。
9、負責國防教育、兵役征集、民兵預備役等有關工作。
10、承擔法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職能和上級黨委、政府交辦的其他工作。
(二)茨竹鄉(xiāng)人民政府2025年重點工作。
1、進一步夯實基層組織基礎。堅持抓黨建促改革發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、基層治理,嚴格落實“第一議題”、中心組學習、“三會一課”等制度,推動學思踐悟新時代黨的創(chuàng)新理論走向深入。全面落實管黨治黨責任,嚴格落實黨組織書記抓黨建述職評議考核制度。深入推進黨建引領—“我為群眾辦實事”專項行動、“農(nóng)村家庭能人”培養(yǎng)、“強村公司”培育等重點任務,切實增強基層黨組織政治功能和組織功能。
2、進一步加大人才引育力度。持續(xù)探索鄉(xiāng)企人才聯(lián)建模式。建立“互聯(lián)、互培、互動”人才共育機制,企業(yè)結合自身勞動力需求,通過“訂單式”“定向式”等多種形式的職業(yè)技能培訓,就地孵化本土人才。摸排各村閑置的有就業(yè)意愿的人力資源,優(yōu)先助力低收入群體、農(nóng)村閑散人員等人群就業(yè),實現(xiàn)企業(yè)、村民雙盈利,激活鄉(xiāng)村集體經(jīng)濟。依托3個縣鄉(xiāng)“農(nóng)村家庭能人”培訓基地,開展創(chuàng)業(yè)能力提升培訓。同時向上爭取遠程培訓、網(wǎng)絡培訓等方式培訓,推動優(yōu)質資源城鄉(xiāng)共享。
3、進一步推進全面鄉(xiāng)村振興。持續(xù)做好鞏固拓展脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接,堅持以“時時放心不下”的責任感切實抓好動態(tài)監(jiān)測和幫扶工作,做好特殊、苦難群體的幫扶和各項惠民利民兜底政策的落實。加強“走上去,走出去”,持續(xù)做好招商引資,進一步增強長期意識、機遇意識、拼搶意識,堅持領導帶頭,全員參與,做大茨竹經(jīng)濟基本盤。持續(xù)推進種養(yǎng)循環(huán)模式提質增效,不斷壯大種養(yǎng)循環(huán)規(guī)模和群眾參與度,擦亮茨竹種養(yǎng)循環(huán)綠色發(fā)展名片。
4、進一步抓好安全穩(wěn)定工作。立足抓早、抓小、抓苗頭、抓基礎,進一步壓緊壓實企業(yè)主體責任和屬地管理責任,聚焦安全生產(chǎn)“十五條硬措施”,圍繞道路交通、建筑施工、礦山、消防安全等21個重點行業(yè)領域,抓好森林防滅火、防汛減災、礦山企業(yè)安全隱患排查等重點工作,扎實開展安全生產(chǎn)大檢查,確保不發(fā)生重特大安全事故。妥善處理恒安礦業(yè)關閉相關問題,確保平穩(wěn)過渡。
5、進一步做好生態(tài)環(huán)保工作。抓好農(nóng)村人居環(huán)境整治,做實走深“五清”行動,深化農(nóng)村垃圾、污水、廁所“三大革命”,提高環(huán)境質量。推進環(huán)境網(wǎng)格化監(jiān)管,重點對礦山企業(yè)揚塵、噪音污染和農(nóng)村畜禽養(yǎng)殖污染進行整治,落實鄉(xiāng)級、村級環(huán)境監(jiān)管網(wǎng)格員和“河長制”,開展常態(tài)化巡查,引導群眾養(yǎng)成好習慣、形成好風氣,建設生態(tài)美麗茨竹。
6、進一步創(chuàng)新基層治理模式。加強黨建引領,把黨組織打造成基層治理的“主心骨”。探索黨建引領網(wǎng)格化治理,整合黨建、綜治、環(huán)保、社保等網(wǎng)格,實現(xiàn)“多網(wǎng)合一”。規(guī)范紅白理事會、村民議事會等群眾組織運行,充分發(fā)揮“村規(guī)民約”“紅黑榜”等的作用,引導群眾有序參與鄉(xiāng)村治理。落實教育就業(yè)、養(yǎng)老醫(yī)保、低保五保等惠民政策,形成“勞有所得、學有所教、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)”和諧局面,著力提升群眾獲得感、幸福感、安全感。
二、部門預算單位構成
茨竹鄉(xiāng)人民政府下屬二級預算單位3個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位2個。主要包括:
序號 |
預算單位名稱 |
1 |
沐川縣茨竹鄉(xiāng)人民政府機關 |
2 |
茨竹鄉(xiāng)便民服務中心(退役軍人服務站、新時代文明實踐所) |
3 |
農(nóng)業(yè)綜合服務中心 |
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,茨竹鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入 ;支出包括:一般公共服務支出、國防支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。茨竹鄉(xiāng)人民政府2025年收支預算總數(shù)901.98萬元,比2024年收支預算總數(shù)減少273.02萬元,主要原因是2024年政府性基金預算項目已完成,2025年政府性基金預算收支為0。
(一)收入預算情況
茨竹鄉(xiāng)人民政府2025年收入預算901.98萬元,其中:上年結轉6.82萬元,占0.76%;一般公共預算撥款收入895.16萬元,占99.24%。
(二)支出預算情況
茨竹鄉(xiāng)人民政府2025年支出預算901.98萬元,其中:基本支出546.58萬元,占60.6%;項目支出355.4萬元,占39.4%。
四、財政撥款收支預算情況說明
茨竹鄉(xiāng)人民政府2025年財政撥款收支預算總數(shù)901.98萬元,比2024年財政撥款收支預算總數(shù)減少273.02萬元,主要原因是2024年政府性基金預算項目已完成,2025年政府性基金預算收支為0。
收入包括:本年一般公共預算撥款收入895.16萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入6.82萬元;支出包括:一般公共服務支出452.33萬元、國防支出0.83萬元、公共安全支出0.83萬元、文化旅游體育與傳媒支出3.52萬元、社會保障和就業(yè)支出50.76萬元、衛(wèi)生健康支出21.47萬元、農(nóng)林水支出330.71萬元、住房保障支出41.54萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
茨竹鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預算當年撥款895.16萬元,比2024年預算數(shù)減少25.71萬元,主要原因是一般公共服務、社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、災害防治及應急管理等預算減少。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出452.33萬元,占50.53%;國防支出0.83萬元,占0.09%;公共安全支出0.83萬元,占0.09%;社會保障和就業(yè)支出50.28萬元,占5.62%;衛(wèi)生健康支出21.47萬元,占2.4%;農(nóng)林水支出327.88萬元,占36.63%;住房保障支出41.54萬元,占4.64%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(類)人大事務(款)人大會議(項)2025年預算數(shù)為1.83萬元,主要用于:鄉(xiāng)人大召開會議和人大主席團活動相關支出。
2.一般公共服務(類)人大事務(款)代表工作(項)2025年預算數(shù)為1.02萬元,主要用于:鄉(xiāng)人大代表考察參觀活動支出。
3.一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)其他政協(xié)事務(項)2025年預算數(shù)為0.8萬元,主要用于:8個村(社區(qū))有事來協(xié)商工作經(jīng)費支出。
4.一般公共服務(類)政府辦公廳及相關機構事務(款)行政運行(項)2025年預算數(shù)為328.51萬元,主要用于:本單位在職行政人員工資、福利、日常辦公運轉經(jīng)費等支出。
5.一般公共服務(類)政府辦公廳及相關機構事務(款)事業(yè)運行(項)2025年預算數(shù)為105.57萬元,主要用于:本單位在職事業(yè)人員工資、福利、日常辦公運轉經(jīng)費等支出。
6.一般公共服務(類)政府辦公廳及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)2025年預算數(shù)為14.6萬元,主要用于:地方志編篡經(jīng)費。
7.國防(類)國防動員(款)民兵(項)2025年預算數(shù)為0.83萬元,主要用于:民兵訓練等方面的支出。
8.公共安全(類)司法(款)普法宣傳(項)2025年預算數(shù)為0.83萬元,主要用于:開展普法宣傳工作。
9.衛(wèi)生健康(類)老齡衛(wèi)生健康(款)老齡衛(wèi)生健康事務(項)2025年預算數(shù)為0.8萬元,主要用于:老協(xié)開展活動、慰問等支出。
10.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(項)2025年預算數(shù)為48.34萬元,主要用于:單位在職職工養(yǎng)老保險繳費支出。
11.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項)2025年預算數(shù)為0.02萬元,主要用于:單位退休職工退休費(民族補貼)。
12.社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)(款)其他社會保障和就業(yè)(項)2025年預算數(shù)為1.13萬元,主要用于:單位在職工工傷保險繳費和殘疾人保障金繳費支出。
13.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2025年預算數(shù)為13萬元,主要用于:在職工行政人員醫(yī)療保險費支出。
14.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2025年預算數(shù)為5.43萬元,主要用于:在職工事業(yè)人員醫(yī)療保險費支出。
15.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)2025年預算數(shù)為3.04萬元,主要用于:在職工醫(yī)療保險繳費補充大病保險等支出。
16.農(nóng)林水(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和黨支部的補助(項)2025年預算數(shù)為327.88萬元,主要用于:村組社區(qū)干部報酬、保險補助、績效,農(nóng)村和社區(qū)環(huán)境治理資金、一村一警補助、社區(qū)網(wǎng)格員補助、第一書記和駐村隊員經(jīng)費補助、村級運維費和辦公費等支出。
17.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)2025年預算數(shù)為41.54萬元,主要用于:繳納在職工住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
茨竹鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預算基本支出546.58萬元,其中:人員經(jīng)費458.07萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金。
公用經(jīng)費88.51萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
茨竹鄉(xiāng)人民政府2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)3.35萬元,其中:公務接待費0.35萬元,公務用車購置及運行維護費3萬元。2025年縣級年初部門預算暫不編列因公出國(境)經(jīng)費。執(zhí)行中,縣級部門確需執(zhí)行出國(境)任務和計劃的,按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經(jīng)費。
(一)公務接待費與2024年預算持平。
2025年公務接待費計劃用于執(zhí)行公務業(yè)務接待費用開支。
(二)公務用車購置及運行維護費與2024年預算持平。
單位現(xiàn)有公務用車2輛,其中:轎車1輛,其他車型1輛。
2025年安排公務用車購置費0萬元,擬購置公務用車0輛。
2025年安排公務用車運行維護費3萬元,用于2輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出,主要保障保障機關干部到市縣級部門出差或下村處理信訪維穩(wěn)、監(jiān)督檢查、應急保障等工作開展。
八、政府性基金預算支出情況說明
茨竹鄉(xiāng)人民政府2025年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預算情況說明
茨竹鄉(xiāng)人民政府2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費情況
茨竹鄉(xiāng)人民政府下屬茨竹鄉(xiāng)政府機關等1家行政單位以及茨竹鄉(xiāng)便民服務中心(退役軍人服務站、新時代文明實踐所)、茨竹鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心等2家下屬事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算為88.51萬元,比2024年預算減少6.78萬元,下降7.12%。主要原因是本年無其他對個人和家庭的補助及辦公設備購置項目預算。
(二)政府采購情況
茨竹鄉(xiāng)人民政府2025年無政府采購項目,未安排政府采購預算。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底,茨竹鄉(xiāng)人民政府所屬各預算單位共有車輛2輛,其中,縣級領導干部用車0輛、定向保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
2025年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
(四)預算績效情況
2025年茨竹鄉(xiāng)人民政府開展績效目標管理的項目20個,涉及預算348.58萬元。其中:人員類項目0個,涉及預算0萬元;運轉類項目0個,涉及預算0萬元;特定目標類項目20個,涉及預算348.58萬元。
十一、名詞解釋
(一) 財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
(二) 事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
(三) 事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四) 其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
(五) 上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(六) 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
(七) 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
(八) 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(九) 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補記支出)。
(十) 社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
(十一) 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
(十二) 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
(十三) 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):指財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
(十四) 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(十五) 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十六) 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十七) 三公經(jīng)費:納入預算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅,牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
附表目錄:
1.部門收支總表(公開表1)
1-1.部門收入總表(公開表1-1)
1-2.部門支出總表(公開表1-2)
2.財政撥款收支預算總表(公開表2)
2-1.財政撥款支出預算表(部門經(jīng)濟分類科目)(公開
表2-1)
3.一般公共預算支出預算表(公開表3)
3-1.一般公共預算基本支出預算表(公開表3-1)
3-2.一般公共預算項目支出預算表(公開表3-2)
3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表(公開表3-3)
4.政府性基金預算支出表(公開表4)
4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表(公開
表4-1)
5. 國有資本經(jīng)營預算支出表(公開表5)
6.部門預算項目支出績效目標表(公開表6)
7.部門整體支出績效目標表(公開表7)
8.政府采購預算表(公開表8)